一、 部门主要职责
根据《中共莆田市委办公室关于印发莆田市各民主党派机关机构改革方案的通知》(莆委办发[1997]30号)及《中共莆田市委机构编制委员会办公室关于各民主党派市委会编制问题的批复》(莆委编办[2010]23号),致公党莆田市委的主要职责是:
(一)参政议政
(二)民主监督
(三)党务工作
(四)海外联络和对台工作
(五)社会服务工作
二、部门预算单位基本情况
致公党莆田市委会包括本部及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
致公党莆田市委 |
财政拨款 |
4 |
3 |
三、部门主要工作任务
2016年,致公党市委会主要任务是,深入学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照致公党中央、省委的工作部署,继续以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,紧扣创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,凝心聚力,奋发有为,为促进莆田科学发展跨越发展,服务“336”工程和创建全国文明城市献计出力。
(一)深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。通过多种形式,营造浓厚学习氛围,引导全市广大党员深入学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习贯彻中共中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》和中共福建省委的实施意见,凝聚政治共识,明确政治责任。编辑学习实践活动简报,按计划方案,扎实推进学习实践活动的深入开展。
(二)加大参政议政力度,履行参政党职能。按照致公党省委和市委统战部调研课题计划要求、以及上级信息工作制度的具体要求,进一步调动广大党员的积极性,深入调研,共同参与,撰写调研课题、理论研究课题和社情民意信息等。细化、量化指标任务,争取在参政议政和社情民意信息工作方面有更大的突破,更好的业绩。
(三)夯实组织建设基础,做好换届工作。按照上级意见精神积极稳妥地完成市委会换届工作。召开组织工作会议,建设一支组织工作队伍,不断完善组织工作制度。根据本党章程和相关规定程序,好中选优发展新党员。年初要完成市直总支部暨第一支部、第二支部,莆田学院支部、荔城区支部、仙游县支部换届工作。推进市委专委会开展相应的组织活动。
(四)积极参与重要节点活动,拓展海外联谊。市委会要积极主动参加市委市政府的重要节点活动,加大对外联络交流,做好海外联谊工作。加强与老华侨、新生代华人和新侨民联谊工作,维护广大成员和侨胞的正当权益,为侨胞侨眷排忧解难。积极引导广大侨胞助推国家“一带一路”战略,助力我省21世纪海上丝绸之路核心区建设。拟与对口联系单位、涉侨单位等联合开展华侨古民居保护工作。组团或参与组团开展对外或对台的交流访问,拓宽联谊的渠道与方式。
(五)加强机关建设,提升服务水平。要以加强制度化、规范化为基础,以提高机关工作人员素质为重点,以“互联网+”为平台提高工作效率;以开展创先争优活动为载体,切实提高机关工作的质量和水平。拟组织市委会班子成员和骨干党员赴广东等开展爱国主义、党史党章和优良传统教育。
(六)鼓励党员立足本职,服务社会。在社会服务中要体现“侨”“海”工作特色,彰显“侨海报国”精神,注重党派属性和示范意义。待场地装修完成后,在仙游挂牌“社区致公学校”,并推进涵江区“致公学校”的推选挂牌工作。拟组织开展志愿者服务,选好主题,打造品牌,多种“致公林”护好“致公林”,为莆田创建文明城市、森林城市作出新奉献。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,中国致公党莆田市委员会收入预算为72.94万元,其中:当年财政拨款收入72.94万元,上年结转收入93440.61万元。相应安排支出预算72.94万元,其中:人员支出24.96万元,对个人和家庭补助支出15.92万元,公用支出3.06万元,项目支出29万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出72.94万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行41.22万元。主要用于本单位人员基本支出。
(二)一般行政管理事务29万元。主要用于项目调研费用、会议费用及日常公用经费等支出。
(三)行政单位医疗1.61万元。主要用于保障在编人员的医疗保险单位部分费用支出。
(四)公务员医疗补助1.11万元,主要用于保障在编人员的医疗补助费用。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:按照“八项规定”要求,严格因公出国(境)支出。
(二)公务接待费
2016年预算安排0.85万元。主要用于接待上级来莆调研等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:按照“八项规定”要求,严格公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:由于当前市直单位公车改革实施方案尚未确定,保留的车辆情况目前还无法准确核定, 2016年市本级公务用车购置及运行费没有批复预算。
附件:1、收支预算总表
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